你好同學: 你的表格填寫的有問題。稍等,老師給你列一下具體錯誤地方。
申報企業所得稅季報表彌補以前年度虧損沒有數據也自行填不了但是確實有虧損的怎么填這個利潤總額
老師 我申報錯誤了!主管說我們有以前年度虧損!不用交所得稅 可是我填報表時沒有彌補虧損 交了所得稅 這怎么辦呢 匯算清繳時可以調整嗎?
老師您好,我2019年所得稅匯算清繳未申報,2019年利潤需要彌補以前年度虧損,2020年一季度虧損,可以在未申報匯算清繳前先申報一季度報表嗎?
老師:這個所得稅匯算清繳年度申報表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補不了,這表我是哪里填錯了嗎
2022年預繳有企業所得稅,彌補以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負數,不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
來個懂的老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
是不是所得稅虧損明細表填寫不正確
你好同學: 第一張表填寫不正確。 第二列,是每一年(當年)的虧損或盈利金額?!救绻@一列沒有問題】 第10列的2019年的位置,2019年實現了盈利,是需要進行彌補虧損的。
老師:這個表里面,你說的這幾個地方都是自動的灰色的,不能填寫數據的,是什么情況
你好同學: 填不了的情況,通常是2019年的企業所得稅匯算清繳的該所得稅虧損明細表并沒有填寫具體的未彌補虧損金額。 導致不能填寫。 你可檢查一下~
這個表可彌補的虧損額是92萬,也就是說今年有90萬的利潤是不用交稅的?還是說要減2019年利潤84萬多,可開發票是6萬多就不用交稅?
你好同學: 這里是92萬的可彌補虧損。不需要減2019年的84萬; 這是企業所得稅的計算。 如果開發票,對應的增值稅,附加稅,還是正常繳納稅費的。