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老師,注會的稅法簡答題和綜合題中經常有一個問題“計算本月的消費稅(不含進口環節和委托方代收代繳的消費稅)”。這個意思是本題涉及的這兩個環節的稅款不加入嗎?還是說要區分情況,例如高檔化妝品,若是進口后后用于加工,需要把進口環節的抵掉;若是委托加工后用于銷售,銷售時可以把委托環節的抵扣掉?

2020-09-06 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 13:53

你好,是第二種,委托加工后銷售的,可以扣除委托加工環節的

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你好,是第二種,委托加工后銷售的,可以扣除委托加工環節的
2020-09-06
你好,需要計算做好了發給你
2021-06-26
(1)計算甲公司2022年6月銷項稅額=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13% (2)(假設舊的產品沒有取得進項發票)計算甲公司2022年6月應納的增值稅=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13%—28600
2022-12-20
1)計算天河公司進口環節應繳納的增值稅(126%2B10)/(1-15%)*13%=20.8 進口消費稅是(126%2B10)/(1-15%)*15%=24
2022-12-20
同學你好 (1)計算甲公司2022年6月銷項稅額=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13% (2)(假設舊的產品沒有取得進項發票)計算甲公司2022年6月應納的增值稅=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13%—28600
2022-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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