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某城市一日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品,2019年8月發生以下業務:(1)從國外進口一批散裝高檔化妝品,關稅完稅價格為250000元,關稅稅率為40%(2)將進口化妝品的70%生產加工為成套化妝品,本月銷售4000套,每套不含稅價500元(3)將上月購進的價值6000元的原材料委托一縣城日化廠(小規模納稅人)加工高檔化妝品,支付不含稅加工費6000元,加工產品已收回(4)以自產不含稅價格20000元的高檔化妝品,與自產不含稅價格5000元的護膚品(分別核算銷售額)組成精美禮品盒試銷售,開具專用發票上注明銷售額30000元要求:根據以上資料,按以下順序回答問題,每問需計算出合計數(1)計算該日化公司8月份應納進口環節稅金(2)計算該日化公司8月份應納國內消費稅(高檔化妝品銷售稅率為15%)(3)計算該日化公司8月份應納國內增值稅(4)計算受托方代收代繳的消費稅

2022-06-05 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 05:57

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-06-06 08:08

1)計算該日化公司8月份應納進口環節 關稅是250000*0.4=100000 進口消費稅是 (250000+100000)/(1-0.15)*0.15=61764.71 進口增值稅是 (250000+100000)/(1-0.15)*0.13=53529.41

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齊紅老師 解答 2022-06-06 08:08

2.2)計算該日化公司8月份應納國內消費稅 4000*500*0.15+30000*0.15=304500

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齊紅老師 解答 2022-06-06 08:10

3當月可以抵扣進項稅額是 53529.41+6000*0.13=54309.41 當月銷項稅是 4000*500*0.13+30000*0.13=263900 應交增值稅是 263900-54309.41=209590.59

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齊紅老師 解答 2022-06-06 08:14

4)計算受托方代收代繳的消費稅 (6000+6000)/(1-0.15)*0.15=2117.65

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(1)進口環節: 關稅 = 170000×40% = 68000(元) 組成計稅價格 = (170000 + 68000)÷(1 - 15%) = 280000(元) 進口環節增值稅 = 280000×13% = 36400(元) 進口環節消費稅 = 280000×15% = 42000(元) 進口環節稅金合計 = 36400 + 42000 + 68000 = 146400( (2)國內消費稅: 銷售成套高檔化妝品應納消費稅 = 4000×500×15% = 300000(元) 組成禮品盒銷售應納消費稅 = 30000×15% = 4500(元) 本月應納國內消費稅 = 300000 + 4500 - 42000×70% = 300000 + 4500 - 29400 = 275100(元) (3)國內增值稅: 銷售成套高檔化妝品銷項稅額 = 4000×500×13% = 260000(元) 組成禮品盒銷售銷項稅額 = 30000×13% = 3900(元) 委托加工收回后對外銷售,受托方為小規模納稅人,取得稅務機關代開的增值稅專用發票,進項稅額 = 5000×3% = 150(元) 進口環節增值稅 36400 元可作為進項稅額抵扣 本月應納國內增值稅 = 260000 + 3900 - 150 - 36400 = 227350(元) (4)受托方代收代繳的消費稅: 受托方代收代繳消費稅 = (80000 + 5000)÷(1 - 15%)×15% = 15882.35(元)
2024-12-09
你好需要計算做好了給你
2022-06-06
1進口關稅是250000*0.4=100000 進口增值稅350000/(1-0.15)*0.13=53529.41 進口消費稅350000/(1-0.15)*0.15=61764.71 2.計算該日化公司8月份應納國內消費稅 4000*500*0.15+30000*0.15=304500 3當月可以抵扣進項稅額 53529.41+6000*0.13=54309.41 應交增值稅的計算 4000*500*0.13+30000*0.13-54309.41=209590.59 4計算受托方代收代繳的消費稅。 (60000+6000)/(1-0.15)*0.15=11647.06
2022-06-01
你好請把題目完整發一下
2023-12-12
你好同學,稍等回復您
2022-12-15
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