同學您好,您方便把報表具體截圖看下嗎
增值稅申報表主表與附表的銷項稅額不一致,通不過,附表金額與稅控系統(tǒng)金額一致,主表金額不能修改,請問修改附表嗎?產(chǎn)生賬面多繳金額怎么處理賬務?
就是開錯稅率了,開票系統(tǒng)都已經(jīng)上傳了,申報增值稅讀取后提示主表和附表一金額不一致,這個怎么去處理?
老師,增值稅申報表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),這個怎么回事
老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調賬處理
老師,增值稅申報表附表(一)中系統(tǒng)帶出來的開具其他發(fā)票的銷售額和銷項稅額與實際開具的金額不一致,這種情況可以手動改嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
被我改了附表,申報通過了,變成多交了一分錢未交增值稅余額借方一分
那就用現(xiàn)金到時候做平了
不知道怎么做,借現(xiàn)金貸未交
或者是用營業(yè)外收入或營業(yè)外支出做平