如果金額比較小應該沒有多大問題,還有看你們當地的監管力度
老師,我的工商2019年的年報營業總收入加了營能加營業外收入,但做年報的時候已經加了,我問那怎么辦,他說等領導回來問問,這種情況大不大問題?
本公司屬于建筑類企業(混凝土),企業所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報企業所得稅,稅務上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
我報企業所得稅預繳的時候利潤總額沒有把營業外收入加進去,但是我賬上已經做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細表調增了收入-其他那一欄,然后風險提示這個,我應該怎么調呢?
老師,請問年報營業外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現在所得稅匯算清繳里主表的營業利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業外收入和營業外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請問下我去年申請的增值稅加計抵減由于基數變動今年調出來了,這個分錄怎么做。當時入的營業外收入,我做一筆負數可以不
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
3千多,為什么不能加營業外收入?
因為營業收入是與公司生產經營有關的收入,
如果按照2019年做的年報,調整一下我的財務報表,是不是把營業外收入3千多的數填到營業收入里面?
同學你之前把營業外收入放進營業收入本來就錯了,利潤表也是不能放進去的
利潤表沒有放進去呀,利潤表就是有營業收入和營業外收入,我在工商年報總收入的時候把營業收入和營業外收入的數都加起來了現在要調整
那就按照你上面說的去調整,同學