你好 可以入賬的 不能稅前扣除 。 你們計入了成本費(fèi)用無法稅前扣除的
老師你好,2020年7月份做記賬憑證時,發(fā)現(xiàn)取得2019年7月份一份在建工程商品的普通發(fā)票一張,這張普通發(fā)票能入賬嗎?如果入賬的話需要匯算調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師你好,我們公司是小規(guī)模企業(yè),在2019年9月購入一棟辦公樓,收到的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,票面金額是4508000元,增值稅5%是214666.67元,繳納契稅128800元,當(dāng)時沒有取得發(fā)票入賬,也沒有計提折舊,2020年7月份才拿到發(fā)票的,今年想要入賬的話要怎么入賬?要怎么補(bǔ)計提折舊?
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,你好,我在實(shí)務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時,是一張增值稅專用發(fā)票,但是以前的會計已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項(xiàng)稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的進(jìn)賬發(fā)票了,要怎么做調(diào)整,可以在24年06月調(diào)整嗎?增值稅申報是沒有錯的,只是賬套數(shù)據(jù)錄入錯了,導(dǎo)致現(xiàn)在還有已付的增值稅未計提,
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?