你好,如果是先扣款,然后繳納,計入其他應(yīng)付款核算 如果是先繳納,然后從職工工資扣款,計入其他應(yīng)收款核算
老師你好,我問下社保個人扣款,我記其他應(yīng)收款-代收代繳-社保,還是其他應(yīng)收款-代扣代繳-社保
老師,我們公司社保是當月計提當月扣的,個人代扣代繳的科目,我用“其他應(yīng)收款_代扣代繳社保”可以吧?
想請教2個分錄,圖1的社保計提錯了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分錄? 圖2 由于總部財務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社??颇俊辈挥昧?,用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!?,我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社保”嗎?分錄是否 借:其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
老師,代扣代繳個人社保下,其他應(yīng)收款的二級科目是個人社保還是對應(yīng)那個員工的名字?
代扣代繳的社保個人部分 發(fā)放時 是其他應(yīng)收款——社保
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
是先繳納,我記其他應(yīng)收款,明細科目用代收代繳,還是代扣代繳
你好,二級科目就是自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定,可以是其他應(yīng)收款—代收代繳
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝