同學您好, 您能詳細說一下嗎
老師你好,我問下社保個人扣款,我記其他應收款-代收代繳-社保,還是其他應收款-代扣代繳-社保
代扣代繳的社保部分用其他應收還是其他應付
老師好,請問在發放工資的時候是把代扣代繳的個人部分放到其他應收款一社會保險費(個人繳納部分) 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-個人社保費 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎
銀行轉出的社保補繳個人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應收(個人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現金——貸方其他應收款(個人社保繳納)!以此調平其他應收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
代扣代繳的社保個人部分 發放時 是其他應收款——社保
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
1.計提工資 借:管理費用-工資 管理費用-社保(單位部分)貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 2.發放時:借應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-社保(個人部分) 3.繳納社保時 借:應付職工薪酬-社保(公司部分) 其他應收款-社保 (個人) 貸:銀行存款 我的這個分錄正確的不?
分錄對的,就是工資和社保計提的時候最好分開寫