您好,是的,過段時間您可以在電子稅務局再看看是否已經申報通過
服務行業加計抵減的在電子稅務局申請了后怎么操作?是否要經過稅局審核通過才能填增值稅申報表
老師,請問我增值稅在電子稅務局做了更正申報,那在廣東企業電子申報系統還要怎樣操作才能使下期的期初余是正確的?
剛領了稅務ukey, 之前都沒申報過增值稅和財務報表,只有6月份申報了5月份的一個0申報的印花稅,新注冊公司后要稅務登記是嗎?稅務登記完了注冊電子稅務局登錄?再需要在電子稅務局里如何操作呢
老師,我們開了外經證,現在在電子稅務局申請核銷外經證,但是沒有通過,喊我們把環保稅申報繳納后才能進行反饋。公司能以報驗戶登錄申報繳納環保稅嗎?
收到的進項發票不打算抵扣了,電子稅務局已經操作了不抵扣勾選的提交,想確認下增值稅申報表需要怎么填?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我昨天申請的,今天還沒有,一般要多久?
您好,一般要三四個工作日
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您工作順利