你好 借預付賬款 進項稅貸銀行存款 。 后期按實際業務做借費用或者成本貸預付賬款
老師好,請問對方幫我們開發,分三筆款支付,現支付首付款,支付后對方給我開了專票。請問如何做分錄?想看進項做在哪里。難道沒驗收入無形資產嗎?或者借:預付賬款,借:進項稅,貸:銀行存款?
我公司在業務未發生前支付預付款時需對方先開專用發票方可支付,請問收到發票支付預付款時如何做分享?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應付賬款—某公司 貸:預付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發票,我公司掛預付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
老師,請問我們采購支付預付款是借:預付賬款 貸:銀行存款,那收貨入庫,但未收到對方發票,分錄怎么做?
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業務員支付給了對方,所以我收到的發票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
支付預付款時附件是發票和付款回單嗎?那做成本時什么作為附件?
你好 是的 用回單和發票做賬 ;到時回來 成本 你用發票復印件 注明原件在什么憑證后面。