暫估入庫 借庫存商品 貸應付-暫估 等發票來了,把暫估的沖銷再那發票入賬
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發部分貨,發票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發票沒收到,怎么處理?
老師, 我們購進預付賬款的時候,我借預付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發票,借庫存商品,貸預付賬款,然后收到發票的時候又怎么做賬呢?
老師,我們預付了一筆款,做的分錄,借預付,貸銀行存款,收到貨的時候,借庫存商品,貸預付賬款,請問發票放在哪個分錄下面比較合適?
老師,請問我們采購支付預付款是借:預付賬款 貸:銀行存款,那收貨入庫,但未收到對方發票,分錄怎么做?
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發工資也是可以的吧
老師用庫存現金付的,現在沖掉庫存現金,那庫存現金貸方了
企業會計準則和企業會計制度(2001)的有什么區別呢?我編制合并報表應該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應付賬款嗎?那報表不是要重新更正
那我預付那筆分錄是對的吧?然后做暫估入庫,等收到發票把暫估的沖銷,發票入賬的話就可以沖銷之前的預付賬款是吧?
對,沒錯兒,等發票來了就按照發票沖銷預付賬款