您好,是的,填寫在本期金額那一欄
老師,服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項稅額加計扣除是不是在附表四里面填寫?
老師,代理服務(wù)行業(yè)進(jìn)項稅額加計10%扣除,當(dāng)月就可以扣嗎?附表四實際抵扣稅額怎么不能填寫呢?提取數(shù)據(jù)也顯示為0
老師,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適用加計扣除政策,加計扣除金額在《增值稅及附加稅費申報》表里填寫在哪一條?
增值稅加計扣除10%政策,附表四本期調(diào)減額是填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
已經(jīng)申報過了,忘記加計扣除,可以刪除重新申報吧?
您好,已經(jīng)繳納過稅款了嗎? 沒有繳納過的話,可以重新申報的。
零申報可以嗎
您好,0申報是什么意思呢?
進(jìn)項大于銷項
您好,您這個不叫0申報的哈。 可以留底稅額申報的
好的,謝謝老師。進(jìn)項稅加計抵減聲明,銷售額怎么填?是進(jìn)項發(fā)票上的價稅合計嗎?
您好,不是銷售額,是進(jìn)項稅的金額
是這樣的老師
您好,您是在做申明,還是在填寫申報表呢?
填附表四加計抵減先寫申明
您好,如果是申明的話,銷售額是你們自己實際發(fā)生的銷售收入的