您好, 您8月收到發票就漲估入賬及固定資產,然后從九月份就開始計提折舊, 收到發票之后,把前面固定資產的分錄紅沖,再按照發票金額入賬,前面已經計提的折舊,不用調整
8月份購買的電腦打印機,款已付、貨已到,發票未到,這種需要怎樣做賬,分錄是什么?計提折舊是9月份計提還是10月份計提?
稅控盤需要計提折舊嗎?還有就是公司買的打印機電腦要折舊的話是3年嗎?那如果本來是5月份買的,我8月份拿到發票報銷了才入的賬,我8月份的賬是應該從6月份開始計提(一次性提3個月的折舊),還是9月份再開始提折舊呀?
老師 我們8月份賣固定資產(折舊還沒提完),對方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發票對方是虛開的,現在稅局要我們更改報表和企業所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發票都是購買電腦的,9月份入了固定資產,10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
紅買了一臺機器設備,對方發票5月31日開的(發票沒到),機器是6月中旬到公司的。 請問一下: 因為發票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經做完了,所以機器設備賬上一直沒有入賬,更沒折舊。那我9月初做賬的時候,下面兩種做法按哪種?①先機器入庫按發票時間5.31入庫,然后計提折舊7月份折舊,同時補提6月份折舊。 ②按6月中旬實際使用入庫,然后只計提7月份折舊?
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
老師,您好,估計得9月份才收到發票,暫估入賬的話也計入固定資產科目嗎?9月份收到發票的的話也得9月份計提折舊嗎?籌建期間計提折舊的話也是計提到開辦費嗎?
您好 暫估時也計入固定資產,這個科目 籌建期的折舊計管理費用,開辦費 收到發票時,把固定資產那個分錄紅沖前面已經計提的分錄不用調整