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老師:我們銷售挖機的公司,18年跟一個客戶做了36期分期銷售,因為這個客戶不能按期還款,所以當時只開具了一部分發票,財務做了未開票收入,這個客戶在還到22期的時候簽署了解除協議,所以我們就把這臺車賣給了第二個客戶,由第二個客戶繼續還款。 這臺車前期已經確認了22期未開票 收入,也結轉了成本,那我現在該怎么賬務處理以及稅務處理

2020-08-28 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-28 21:17

同學您好,那您這以后要開票的話,具體會增么開,您確認為開票收入是可以的,就是假如以后需要開票的話,您是開給誰的問題,

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快賬用戶5092 追問 2020-08-28 22:01

這臺車前期已經確認了22期未開票 收入,也結轉了成本,我現在把沒有開票的部分給開出來, 那剩余的成本結轉到第二個客戶,是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 22:02

是的,是可以這樣才操作的,也就相當于前面的22期客戶沒有要發票

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快賬用戶5092 追問 2020-08-29 10:34

老師,會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 11:12

第二個客戶的也和第一個客戶的一樣做帳務處理,確認收入和結轉成本

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同學您好,那您這以后要開票的話,具體會增么開,您確認為開票收入是可以的,就是假如以后需要開票的話,您是開給誰的問題,
2020-08-28
1.借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數你結轉成本也重復結轉啊,那結轉成本 沖掉借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數
2019-09-12
您好,另一分公司有沒有也開這個發票呀,沒有開發票的話,就是另一分公司代收這個款了
2024-12-16
借銀行存款貸預收賬款 按月確認收入借預收賬款貸主營業務收入
2022-06-19
你好;? ?先做 :借庫存商品? ?借銷售費用負數 ; 然后做? ?退貨? 借 應收賬款貸庫存商品 這樣來處理? ?
2022-02-25
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