你好,你這里就是往來款項,如果需要體現明細科目,你可以設置3級明細科目
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發給鄉鎮的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進,是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發票我們又直接開給物流公司,是不是應該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發票了,銷售公司開給物流公司發票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發票,物流公司怎么確認增值稅和收入
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發票開給物流公司,發票開的是裸車價格,物流公司收客戶的是包牌價,就有上戶費,購置稅,保險費,吊貨箱的費用,然后不會給客戶發票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發票金額就有一部分多余款項,這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候,做的借庫存現金,貸其他應付款-個人,第二步借:其他應付款-個人 貸:庫存現金雖然平了,但不能體現那些后續支出的明細 ,如果體現的明細又不平,該怎么做呢?謝謝老師
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產品(展示架)和另外一家公司產品(包包),組合到一起出口,出口報關不能用兩家公司名字一起出口,現為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務上:借:應收賬款-一達通 貸:應收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發票,別人也會把發票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉給對方個人帳戶,現在公轉私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我在銷售公司做的一車一結算,我將 這筆轉入到物流公司的時候是 借:庫存現金,貸:其他應付款-個人,第二步怎么做呢?借其他應付款-個人 貸庫存現金就是平的,可我體現不了明細
你可以在其他應付款后面增加三級明細科目去體現你的明細啊,你指的不平是?
那么我是這樣每個人都有名下都要設這么多三級科目,感覺凌亂不呢?
對呀,你要么正常情況下往來都是不會分什么什么款項的,只是相關付款人的名字來作為明細科目,你要細化到每一個資金的一個使用程度,你就只能加三級明細科目,但是這樣會給你的工作帶來一些復雜的轉換。