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您好,例如與供應商簽訂購銷合同,交易金額在合同有效期內累計達到100萬就返5個點,等到過了好好幾個月結算的時候才發現累計金額已到達100萬,但是供應商那邊已經全額開票了,這個要如何就在當下確認?供應商直接返款給我們有問題嗎?

2020-08-27 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 17:52

同學你好, 可以的,這個沒問題

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快賬用戶2851 追問 2020-08-27 18:12

賬務和稅務上要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 18:19

直接計入營業外收入就可以了

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快賬用戶2851 追問 2020-08-27 18:21

能走心點回答嗎?不會就直接說

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齊紅老師 解答 2020-08-27 18:24

你收到返款就是計入營業外收入,人家給你開全額發票了,你再收到返款不是計入營業外收入嗎? 借銀行 貸營業外收入 哪里不對?

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同學你好, 可以的,這個沒問題
2020-08-27
那你付款的時候直接計入往來 收到發票的時候計入成本沖減往來
2022-11-08
同學你好 你的問題是什么
2024-02-28
你好!當時對方提供的是增值稅專用發票還是普票,對方應該手存根聯,先去稅務局辦理發票掛失,專票的話可以用復印件加蓋發票專用章入賬。普票就麻煩點復印件入賬但是不可以企業所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調增,業務是現實的合同可以補簽一份
2020-09-08
你好,關鍵點在于,服務費的提取依據,你們合同是如何約定的
2022-05-13
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