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老師,7月份采購買的材料沒回來發票,含稅是4300元,專票。找我報銷。入庫入的是含稅價,該材料在7月份全部使用了,也結轉成本了。可是8月份回來的發票上是4400,還有另一個材料的錢。我紅沖回去,然后按發票入 怎么是負的。

2020-08-27 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 09:05

你好,紅沖不僅僅要沖入庫的分錄,結轉成本的分錄也得紅沖。然后再按正確的做

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快賬用戶8409 追問 2020-08-27 09:09

那如果我7月份入不含稅的價格,7月份還需要在紅沖回去嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 09:21

也要,因為你發票和實際金額不同

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快賬用戶8409 追問 2020-08-27 09:24

那比如采購報銷,我按3805.3元入材料庫,但是采購實際花了4300元,我該怎么做賬,怎么給他報銷

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齊紅老師 解答 2020-08-27 09:31

就是上面說的先反分錄沖了發票到了再按實際金額做呀,你說的這個比如和你提問的內容是一樣的

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你好,紅沖不僅僅要沖入庫的分錄,結轉成本的分錄也得紅沖。然后再按正確的做
2020-08-27
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你好,規范是要先沖紅原來暫估分錄,再按照發票做賬的
2021-06-03
同學你好 你可以暫估入庫
2023-03-07
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