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請問老師,建筑業中的材料購買業務,實際付款的金額少于增值稅專票的金額,會計分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認成本和進項稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業外支出,同時將對應的進項稅額做轉出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應該怎么處理,謝謝

2020-08-22 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-22 10:20

實務中處理是這樣的,對方相當于多開具了發票,然后我們就可以按照發票實際稅額來進行抵扣,實際支付金額減去實際稅額=計入成本的金額。 前提是多開具的發票金額,不用再做支付或者對方不會收回后重新開具的那種。

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快賬用戶7136 追問 2020-08-22 10:22

謝謝老師,那認證的時候怎么辦呢?我是在項目上,如果總公司的會計將專票全額認證了,我應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-08-22 18:17

可以全額認證呀,相當于稅額你們都作為進項抵扣了嘛。實務中有這種的呀。

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實務中處理是這樣的,對方相當于多開具了發票,然后我們就可以按照發票實際稅額來進行抵扣,實際支付金額減去實際稅額=計入成本的金額。 前提是多開具的發票金額,不用再做支付或者對方不會收回后重新開具的那種。
2020-08-22
你好!月末做的 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-26
您好,這樣做分錄沒錯
2021-01-02
你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
您好,建議您公司和供應商溝通一下,按實際采購金額換開正確的發票。
2020-11-24
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