借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本(開發(fā)成本) 借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:營業(yè)外收入 2.增值稅不用計提,一般納稅人需要結轉,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計提嗎?
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計提嗎?
老師,您好!請問一下,房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項稅額,分錄怎么做?
老師,您好!請問一下,房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項稅額,分錄怎么做?
老師,您好,請問房地產(chǎn)企業(yè)用收入計算的銷項稅額,后,可以抵減的土地出讓價款對應的增值稅怎么做分錄?
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業(yè)務對利潤表“營業(yè)利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產(chǎn)品的銷售的主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現(xiàn)問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師,為什么結轉損益會是紅色?就是抵減土地價款了的
費用就是從貸方結轉的,看下期末余額的方向以及科目檔案中的科目性質(zhì)是否正確
借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本(開發(fā)成本) 這個是在貸方呀?
這樣紅色的代表負數(shù)吧?老師
是的,這個就是負數(shù)的意思
那為什么會是負數(shù)呀?
分錄是這樣做的啊?
軟件設置問題,你這個就是借方正數(shù)的
老師 借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本(開發(fā)成本) 這個貸:主營業(yè)務成本,是不是損益上那個主營業(yè)務成本,還是開發(fā)成本?
這個是沖減了開發(fā)成本的金額
不是損益上是主營業(yè)務成本嗎?
開發(fā)成本那里沒有主營業(yè)務成本啊?
你們沒有設置這個主營業(yè)務成本?銷售出去也不用?
銷售出去怎么結轉成本呀?
開發(fā)成本,沒有設置主營業(yè)務成本
銷售出去結轉 借主營業(yè)務成本貸庫存商品