您好: 按照要開的發票減去收到的發票預繳。 個人所得稅按照開票金額繳納。
請問下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項目是不是都要根據發票開票金額來去預繳呀?我們之前是小規模,季度不超30萬就不用去預繳增值稅,那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預繳多少呀?
請問下,我們在異地有個項目,現在要做預繳,有分包合同,也開具了發票給我們,因為之前是小規模納稅人沒有達到季度30萬,所以沒有預繳,8月份升級為一般納稅人,我們是針對這個月開出去的發票來減掉分包給我們的發票來預繳稅額是嗎?那繳納個稅是以什么為基數?
老師你好,我們是做外地建筑服務的,1月份是小規模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉為一般納稅了,由于小規模是季報,所以1月份的稅還沒有去預繳的,現在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現在退以前小規模時開的票,那這種情況預繳金額我們怎么去預繳呀
老師你好,我們是做外地建筑服務的,1月份是小規模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉為一般納稅了,由于小規模是季報,所以1月份的稅還沒有去預繳的,現在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現在退以前小規模時開的票,那這種情況預繳金額我們怎么去預繳呀,,,
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務!是同一個廠區施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經證去異地預繳稅款嗎?
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
個人所得稅不能扣繳分包發票不含稅金額預繳嗎
我們外地繳納的都沒有扣除。