您好 購買方先開紅字信息表
銷售方申請紅字發票 信息表描述 該發票已抵扣 是不是就是購買方已經抵扣了 要他先開紅字信息表給我我才可以開紅字啊?
發生退貨,我要開紅字發票,那么對方以認證發票就要開紅字信息表,那么是我銷售方先紅沖還是購買方先開紅字信息表
老師您好,我想咨詢下購買方進項專票認證了,銷售方要發票退回,那紅字信息表必須要購買方開么?已經認證抵扣的發票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發票么
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
以前專用發票是購買方認證了,購買方需要開紅字信息認證,銷售方才能開紅字發票,現在是不是專用發票只要跨月了,即使沒有認證,就得購買方開紅字信息表,銷售方才能沖紅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
老師紅字信息表要給我們一份嗎?
可以向對方要一份
是必須要一份,還是不要也可以?
老師按你們經驗來說,是否備一份比較好?
備一份比較合適 一般不要也可以
感謝老師
老師問問,我做發票沖紅時是否要先收到購買方的退回的發票才做沖紅處理
對方已經認證抵扣的話 不會退發票給您的
發生退貨,就是只退貨不退發票嗎?
對方已經認證抵扣了 是的
但是今天收到對方退的發票喔?她要我在做沖紅發票和抵扣聯寄給她
那是對方處理有誤 對方沒有認證抵扣的話退給你就好了 抵扣了的話 不退