可以,這個(gè)只有簡(jiǎn)易計(jì)稅和免稅不能抵扣沒(méi)有說(shuō)差額納稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師:請(qǐng)教一下問(wèn)題:汽車購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅在旅游公司實(shí)行差額征稅條件下能否全額抵扣呢?
老師,我想問(wèn)下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師你好,想問(wèn)下我單位非二手車公司之前購(gòu)買了一臺(tái)汽車,已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購(gòu)買方機(jī)動(dòng)車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們?cè)诩易孕芯湍荛_(kāi)具13%專票嗎?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的差額稅票,請(qǐng)問(wèn)其收到的下游公司提供的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是旅游公司,是一般納稅人,開(kāi)發(fā)票如果開(kāi)差額的話,是不是不能再用進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎