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Q

8月份報銷一筆費用,員工發現自己報銷的發票有誤,現要將錯的金額打回公司賬戶上,那么備注可以寫退費用報銷么?

2020-08-18 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-18 14:40

你好,可以的,這樣備注就行了

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:42

報銷時的分錄 借:其他應付款-XX人 貸:銀行存款 借:原材料 貸:其他應付款-XX人 那么在員工將該筆錢打回公司賬戶后,應該如何做分錄么? 借:銀行存款 貸:其他應付款-XX人

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:50

嗯,這樣做分錄就可以的

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:55

那么計入到原材料的這筆分錄呢 如何沖掉,只做一筆紅字的 借:原材料--紅字 貸:其他應付款---紅字

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:57

原材料的直接原分錄負數紅沖就行了

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快賬用戶2498 追問 2020-08-18 14:59

是我寫給你的,這筆么?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 15:08

嗯,就是你寫的這個負數的

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你好,可以的,這樣備注就行了
2020-08-18
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-09-27
支付其他與經營活動有關的現金,收到其他與經營活動有關的現金。
2021-10-13
1.確認收款方信息:首先需要確認客戶將工錢打到了哪個員工的賬戶上,并獲取該員工的相關信息,例如姓名、身份證號碼、銀行卡號等。 2.確認款項用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報銷費用。根據不同的用途,做賬方式會有所不同。 3.會計分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計入“應付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個員工的工資中。會計分錄如下:借:銀行存款貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:其他應付款/其他應收款(根據具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報銷費用,可以將其計入“其他應付款”科目,并作為報銷費用進行處理。會計分錄如下:借:銀行存款貸:其他應付款借:管理費用/銷售費用等(根據具體情況而定)貸:其他應付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報銷費用,并確保相關員工的信息和賬戶信息準確無誤。
2023-12-06
不能這么做,畢竟不是賬上的現金
2021-07-02
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