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調整應納稅所得額,利潤總額調增還是調減?會計跟稅法的差 這里怎么記憶

2020-08-17 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-17 22:38

你好,同學。這個是根據情況的

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快賬用戶2642 追問 2020-08-17 22:40

老師。你這跟沒答似的

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:40

比如說肯定調增的:業務招待費等 肯定調減的:研發費用等 可能調、可能不調的:職工福利費、廣告費和業務宣傳費等

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快賬用戶2642 追問 2020-08-17 22:46

固定資產折舊,會計大于計稅基礎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:48

這會形成應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債

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快賬用戶2642 追問 2020-08-17 22:49

怎么調整應納稅所得額啊

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快賬用戶2642 追問 2020-08-17 22:50

會計大,調增嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:51

你說的意思是固定資產折舊,會計比稅法計提的多?還是固定資產的賬面價值大于價稅基礎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 22:53

如果說是會計計提的折舊多,那就是當期調增

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你好,同學。這個是根據情況的
2020-08-17
你好,這個是調整之后的。
2021-09-23
您好,這個影響利潤總額,因為借方是資產減值損失,然后稅法上不讓扣,再加回來
2022-05-09
你好 里邊調增調減是把會計利潤增加的話調增是吧----是的額
2024-04-29
你好,稅收滯納金不允許在企業所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調增處理啊?
2021-03-09
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