你好在納稅調整明細表里面。
老師,應納稅所得額是不是等于利潤總額+納稅調整增加額-納稅調整減少額,對么
老師,小型微利企業應納稅所得額低于300萬,是按照預交時的利潤總額還是按照利潤總額+納稅調整增加額-納稅調整減少額呢
你好,老師。2021年要申報2020年的企業所得稅,那我繳納企業所得稅的基本是用利潤總額減去調減加上調整,還是用凈利潤(凈利潤是利潤總額減去2019年企業所得稅稅額)減去調減加上調整呢?
管理費調減,所得稅申報表是在管理費調整還是利潤總額的納稅調整增加額呢?
審計后調整了分錄,營業外支出增加、計提了信用減值準備、管理費用增加,請問這三項在調整企業應納稅所得額時候是使應納稅所得額增加還是減少啊
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
納稅調整增加額,然后明細表也是調整
明細表也是調增
你好是的,你在這里調整了之后,這個表是10500,已經是明細表,然后在主表的調整里面增加上這個金額。
所得稅調增,明細表扣除類調減?
你好 是的 調增 是不允許抵扣的吧
是的不能抵扣,老師 明細表是調減嗎
調增 調增所得稅的