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Q

管理費調減,所得稅申報表是在管理費調整還是利潤總額的納稅調整增加額呢?

2021-07-19 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-19 12:20

你好在納稅調整明細表里面。

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快賬用戶3137 追問 2021-07-19 12:36

納稅調整增加額,然后明細表也是調整

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快賬用戶3137 追問 2021-07-19 12:36

明細表也是調增

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:37

你好是的,你在這里調整了之后,這個表是10500,已經是明細表,然后在主表的調整里面增加上這個金額。

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快賬用戶3137 追問 2021-07-19 12:43

所得稅調增,明細表扣除類調減?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:46

你好 是的 調增 是不允許抵扣的吧

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快賬用戶3137 追問 2021-07-19 12:48

是的不能抵扣,老師 明細表是調減嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 12:52

調增 調增所得稅的

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你好在納稅調整明細表里面。
2021-07-19
你好,正確的是哪個科目?
2024-03-22
你好,基本是用利潤總額減去調減加上調整-20年已經季度預繳的所得稅
2021-01-14
同學你好,企業所得稅申報表上的“利潤總額”和利潤表上的“利潤總額”本年累計數口徑是一致的,可以直接從利潤表上取數填寫。業務招待費如果不符合扣除標準的部分,是等到匯算清繳時才調整。
2024-01-08
你好,這個是調整之后的。
2021-09-23
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