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老師,我想問下,就是我們在京東平臺做推廣的費用取得的增值稅專業(yè)發(fā)票可以用來抵扣銷售商品所產(chǎn)生的銷項稅額嗎?分錄怎么做?

2020-08-17 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 20:06

可以,借銷售費用 進項稅額 貸應付賬款

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快賬用戶7564 追問 2020-08-17 20:08

增值稅抵扣的問題,不用一一對應嗎?就是說銷售商品的銷項稅額只能用購進商品的進項稅額抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 20:11

不是,這個不得抵扣有用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。對應這個簡易和免稅需要對應進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,別的 正常做進項稅額抵扣就可以,可以固定資產(chǎn),辦公費等都可以抵扣這個對應銷售商品 銷項稅額

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快賬用戶7564 追問 2020-08-17 20:19

好的,就是說除了會計上規(guī)定不得用來抵扣進項稅額的項目外,其余都可以用來做抵扣銷售商品的銷項稅額,無論是銷售什么種類商品?什么推廣費用,信息服務費,辦公費,差旅費,只要取得了增值稅專用發(fā)票,都能用來抵扣銷售商品的銷項稅是吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 06:32

是的,是的,,是的,是的

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可以,借銷售費用 進項稅額 貸應付賬款
2020-08-17
因為出口是免稅或退稅的,所以不可以用于銷售進口產(chǎn)品的稅款抵扣
2020-11-19
需要看你們用哪里,要是食堂 那是不能抵扣,做福利費,也是按不超過工資薪金14% 稅前扣除,
2020-11-26
你好,差旅費中的交通運輸發(fā)票計算抵扣。 政策如下: 取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,為按照下列公式計算進項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3% 政策依據(jù):《財政部 稅務總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
2022-01-05
同學你好 是內(nèi)銷的可以抵扣,出口的不可以
2020-11-19
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