可以,借銷售費用 進項稅額 貸應付賬款
老師,我想問下,就是我們在京東平臺做推廣的費用取得的增值稅專業(yè)發(fā)票可以用來抵扣銷售商品所產(chǎn)生的銷項稅額嗎?分錄怎么做?
老師我剛才向您求教的問題沒說明白,所以再發(fā)一次。我們是進出口企業(yè),出口取得的增值稅專用運輸發(fā)票的進項稅額,可以用于銷售進口產(chǎn)品的稅款抵扣嗎?
我是游戲平臺,在抖音做廣告但抖音開的發(fā)票名稱是信息技術(shù)服務專票,又不給退票開廣告費發(fā)票,該如何做帳,可否抵扣進項(1、做銷售費用又不是廣告費發(fā)票而且企業(yè)所得稅要扣減,2、做維護自有平臺費金額會不會太大,還是金額不用理會)請老師具體解答及做會計分錄
老師,請問一下,我們公司是一般納稅人,但平時業(yè)務少,基本沒什么銷售收入,所以進項發(fā)票里的進項我沒有認證,那些費用發(fā)票(專票)做分錄時,是否可以先把專票當普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費用(發(fā)票是專票)分錄時,就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了。現(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯的分錄呢?
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費用10000元,這個費用能走管理費用嗎?管理費用-開辦費這個明細能用到什么時候,發(fā)生業(yè)務之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在查出來還可以入賬嗎?是普通發(fā)票
用友u8的企用薪資管理子系統(tǒng)建立工資帳套選錯了怎么重新設置
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題:公司凈資產(chǎn)250W,未分配利潤130W,實繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現(xiàn)持股10%的公司轉(zhuǎn)讓5%股份給一香港公司,請問轉(zhuǎn)讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應資產(chǎn)負債表應該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
增值稅抵扣的問題,不用一一對應嗎?就是說銷售商品的銷項稅額只能用購進商品的進項稅額抵扣嗎?
不是,這個不得抵扣有用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。對應這個簡易和免稅需要對應進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,別的 正常做進項稅額抵扣就可以,可以固定資產(chǎn),辦公費等都可以抵扣這個對應銷售商品 銷項稅額
好的,就是說除了會計上規(guī)定不得用來抵扣進項稅額的項目外,其余都可以用來做抵扣銷售商品的銷項稅額,無論是銷售什么種類商品?什么推廣費用,信息服務費,辦公費,差旅費,只要取得了增值稅專用發(fā)票,都能用來抵扣銷售商品的銷項稅是吧?
是的,是的,,是的,是的