借:管理費用—交通費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款 8月份 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師 員工的過路費發票,我給他認證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報銷轉賬給員工,那我在做7月份賬的時候,怎么做賬 要不要設置其他應付款 分錄怎么做
老師,我單位有一員工6月30號離職,我現在做賬7月10號發工資,發的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號交社保交的是7月份的社保,其它應收款-養老 沒有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應收款金額和發工資中其它應收款金額不對等,不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎?
老師,我們年底員工報銷,在月底前審核完了,但是付款要在1月份,在12月份要預提這部分費用,因為他們報銷的有專票,那我做分錄的時候應該怎么錄呢
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉了7萬,我給他們開了票,內賬外賬都是我在做,我內賬怎么做這筆分錄啊,
老師,請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式