你好,同學。 你這里2000是含稅收入,你在計算相關稅的時候是用不含稅收入計算,2000/1.09,也就 是本身就是不含增值稅的,所以不存在扣的問題
個人轉租房屋的,其向房屋出租方支付的租金及增值稅額,在計算轉租所得時予以扣除,老師舉例:A把房子租給B1000元,B又把房子租給C2000元,為什么2000元包含的增值稅不能扣除
2019年12月,王某出租住房取得租金收入3000元(不含增值稅),房屋租賃過程中繳納的可扣除相關稅費為120元,支付出租住房修繕費1000元。已知個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入不超過4000元的,減除費用800元。王某當月出租住房應繳納個人所得稅稅額的下列計算列式中,正確的是()元。A.(3000-120-800-800)×10%=128(元)B.(3000-120-800)×10%=208(元)C.(3000-120-1000)×10%=188(元)D.(3000-120-1000-800)×10%=108(元)
2021年度,居民個人小張取得下列收入:(1)投資B公司(非上市公司),5月取得分配2020年度股利30000元,已知取得股息、紅利所得個人所得稅率為20%(2)借款給C公司,7月取得借款利息所得(不考慮增值稅)40000元,已知取得利息所得個人所得稅率為20%(3)12月,出租住房取得不含增值稅租金收入3000元,房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費120元,支付出租房屋維修費1000元。已知個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入不足4000元的減除費用800元。要求:請計算小張2021年度應納個人所得稅多少元?
一、個人租房需要繳稅嗎 個人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對于自己的租房所得的租金是要進行納稅的。 個人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質上劃分,首先應當繳納的就是房產稅,房產稅的繳納一般按照一年的租金計算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計算,計算時需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個人所得,需要繳納個人所得稅,稅率為減按10%,對租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進行納稅申報。請問老師這個說話不對吧?請問最新政策是什么呢。謝謝
一般納稅人A公司2011年購入一層寫字樓,購入后一直白用,2021年A公司與B公司簽具租賃協議,約定將該房產于2021年7月1日-2022年12月31日租給乙公司,月租金為6萬元(不含稅),2021年7月為免租期,全部租金102萬(不含稅)于2021年8月初一次性支付。該寫字樓房產原值2000萬元,當地政府規定的房產余值扣除比例為30%。A公司2021年關于該交易的可以選擇的稅務處理有( A.應交增值稅5.1萬元 B.應交房產稅13.4萬元 C.應交增值稅3.24萬元 D.在申報企業所得稅時,確認租金收入102萬元 E.在申報企業所得稅時,確認租金收入34萬元
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費,只有出口才有對嗎?進口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費,我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業,在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負數呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區,也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發票的時候小規模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規模公司再找相應的成本發票,小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區成立新的公司,經營地不在那里,目前讓我做這些小規模公司的賬務,同時開發票,我說這有風險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認識人,那些小規模公司也都被預警過,情況說明,補稅也都做過,現在工作不好找,我經驗也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業外收入是不是需要納稅調整?
老師我們去年中途7月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務數據
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個月給法人報銷的時候直接對公轉賬到法人賬戶可以嗎?
為什么2000是不含增值稅,1000是含增值稅的呢
你扣除的部分,是按你整體支付的租金扣除啊,所以是按1000扣除,