同學你好 稅控設(shè)備維護費影響 應(yīng)納稅額減征額 其他預(yù)征影響 本期已繳稅額
申報增值稅填寫表4,數(shù)據(jù)會影響主表的哪個數(shù)
北京增值稅主表申報表第28行怎么填寫?是附表4數(shù)據(jù)自動生成的么?這個主表第28行的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?
申報增值稅時主表用手動填寫數(shù)據(jù)嗎
增值稅納稅申報表主表因為第一行數(shù)據(jù)都是正確的,第二行沒有填數(shù)據(jù),有影響嗎?
請問填寫增值稅附表三(個稅申報手續(xù)費返還)的數(shù)據(jù)后,會顯示在主表嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師我這是表4,房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅3個點,是這樣填嗎
我保存之后對主表沒有影響呢
你的本期實際抵減金額沒有填寫 所以帶不到主表里邊
我這樣報是正確的嗎
看是是否抵減預(yù)繳稅款 不抵減的話 就是現(xiàn)在這樣填寫
我們是7月份剛收房款,現(xiàn)在應(yīng)該不涉及預(yù)繳稅款
老師,房地產(chǎn)企業(yè)繳納印花稅是不是選擇產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),萬分之五,按合同金額繳納
這樣對嗎
不預(yù)交,不扣除,表四不用填 房地產(chǎn)企業(yè)繳納印花稅是不是選擇產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)(賣方),萬分之五,按合同金額繳納
預(yù)繳增值稅后,28行會自動取數(shù)嗎
還是填寫實際抵減稅額28行才會出數(shù)
填寫實際抵減稅額28行才會出數(shù)