分紅可以單獨也可以匯總。發票匯算清繳前回來就可以扣除。
老師你好,1.請問支付自然人分紅需要單獨給每個人做表還是都只做在一張上,有固定格式嗎? 2.如果今年12月份有發票還沒有到,明年1月份到的發票,但是開票日期是12月份的,這種在明年匯算的時候能夠將這個發票計入1去年費用或成本進行稅前扣除嗎。到底是以開票日期為準還是以發票到達時間為準。
老師您好,關于年底就是發票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發票了。并且我把這張發票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
老師,您好,我想問一下,就是老板讓我整理一下從年初到現在的進項稅額是多少,讓我按照月份來,那我按照月份整理的時候是將年初至今收到的所有專票按照發票上的開票日期來分類月份呢,還是根據我每個月去統計收到多少張發票呢,因為比如說1月份我收到的發票有的開票日期是去年12月的,2月份收到的專票開票日期有的是2月份以前的
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
你是說,那個發票在次年不超過五月回來都可以的嘛,但是這個業務實際是去年的哦。
同學,您好,這個可以的。 關于企業提供有效憑證時間問題 企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
是的,因為我們有個地方發票要一個多月才來,如果這樣我2020年十二月支付了款項,但發票在2021年2月才來,這種的話我還是可以把發票貼在12月憑證里嗎。并可以在2021年的匯算清繳中準予扣除
同學,您好,這樣可以的。
好吧,我以為必須要當年12月回來的發票才可以超過了明年開的就不行了
同學,您好,可以這樣操作,如果滿意給我個五星好評好哦,謝謝了!
那是不是需要做以前年度損益調整,但是我適用的是小企業會計準則,并沒有這個會計科目。
同學,您好,你之前不是已經做了費用了?
是的暫時之前做的只是暫估入賬發票跨年才來的,這種也可以計入去年的費用里嗎
去年已經做費用了,不要緊的,今年可以紅沖再做正,一紅一黑就平了。以前年度損益調整會影響利潤,不建議再動了。
但是今年做了是算到今年的了,但是匯算又是去年,這樣沒關系嗎
你一正一負不就平了嗎?不做也可以,直接把這個發票放到之前憑證后面。
但是是平了,但是這個是做在今年的憑證里面的,而且之前是做的暫估,直接把發票放到之前憑證里可以嗎
同學,可以這樣操作。