你好,五月份收到發票時不要抵扣,計入借方應交稅費應交增值稅待抵扣。八月份認證后借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅待抵扣就可以。
老師您好,如果5月收到的進項發票,沒有在當月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分別如何做賬,如何結轉應交稅費這個科目呢?謝謝老師
老師,我9月27開的發票,但是沒有進項發票了,那如果10月8號別人開票給我,我收到后,如果我10月10號做9月份的賬,這個進項還可以抵9月27號的嗎?
老師,如果是上個月之前的會計把專票做了賬,也提了進項稅,只是還沒抵扣這張專票,那我這個月認證抵扣,不會是到了1月份了嗎?那我如何做呢?
您好!老師,請問為什么是應付賬款?還有應交稅費-待轉增值稅稅是什么意思?我發一張發票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發票貨款是5月份已經支付了。7月才收到發票。還有應交銷項稅和進項如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
老師,他們12月份開進來的進項已經抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
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請問如果我5月份有需要繳納的增值稅,這樣貸方就會有應交稅費—未交增值稅1800元,我每個月看需要繳納多少增值稅,只需要看應交稅費—未交增值稅這個科目,不是看應交稅費這個科目啊?
你好!是的,正常的就是看未交稅金這個科目。
我想再問下老師,這個應交稅費—待轉銷項稅額這個科目在貸方,我這個月是不需要繳納這個銷項稅額的對吧,在貸方沒關系吧
你好,你什么業務做到這里來了,為什么當月不繳納?
就是工程服務,對方給了我們工程結算單,我們收到工程結算單了,但是這個月不需要開票,發票要等到下個月開,這個時候不是應該確認收入,確認應交稅費—待轉銷項稅額嗎
你好,如果沒有收到錢的話,可以不做賬務處理的。是通過工程施工科目嗎?如果確認收入的話,一般要確認銷項稅,按無票收入處理
老師,您看看這個會計分錄,這個也是沒有收到錢,也是結算單,就確認了收入,貸方也是應交稅費待轉銷項稅額,這個是為什么?
你好!實物中很少這樣處理的。
也就是說應交稅費待轉銷項稅額這個科目很少用到是嗎,都是開發票的時候再確認收入是吧
你好!是的,符合收入確認條件就要確認銷項稅的。