同學,你好 不可以,10月份開的發(fā)票抵扣10月份的進項
我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
老師您好,我們是每月1號發(fā)工資,這個月我們在9月1號發(fā)了工資了,因為國慶假期我們公司想在9月30號那天提前發(fā)10月份的工資。如果發(fā)的話這筆算是10月份的工資嗎?個稅申報也是申10月份嗎?因為我見別人如果發(fā)的話就是9月份的,還要交個稅!
老師,我9月27開的發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票了,那如果10月8號別人開票給我,我收到后,如果我10月10號做9月份的賬,這個進項還可以抵9月27號的嗎?
如果9月份進項票不夠,要10月份對方才給我們開票,那收到10月份開出的進項票可以算在9月份抵扣嗎?
老師我8月25號對外開的銷售發(fā)票。進項不夠繳的增值稅太多。假設(shè)9月6號能到一批進項票,我下月一起認證抵扣9月6號到的發(fā)票!做到8月份的帳里可以嗎?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
意思是只能我開出發(fā)票的當月,收到的發(fā)票進項才能抵嗎?9.27號開的發(fā)票,9.30號別人開給我們的發(fā)票,那這種又能抵嗎?
老師,可以給我總結(jié)一下嗎?
同學,你好 9月份開出的進項,我9月份可以抵扣
那我開給別人發(fā)票之前的留底可以扣吧?
同學,你好 只要是你在當月或當月之前收到的進項發(fā)票,都可以在當月抵扣