借:庫存商品 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉出額應該填寫在哪一欄
5月份購入,借,庫存商品100,應交稅費-應交增值稅-進項稅額13,貸:預付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發票給我們,因為當時品名開錯了?,F在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,他們12月份開進來的進項已經抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師,我想問下12月的時候已經在12月的時候進了借:原材料。 借:待攤費用:待認證進項稅額 貸:應付賬款,24年1月份的時候已經認證抵扣了,我應該怎么做會計分錄呢?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發現發票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
在施工狀態的一個工程,開的工程服務發票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉到老板的個卡,收入按未開具發票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應收款-老板 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業務收入或營業外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產制造業挖機費用入賬憑證后面需要有什么附近單據
暫估入庫有風險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當時對方賠付了20萬就不給開發票了,現在怎么處理賬面?還有一家加工費欠發票104萬,當時公司借給這個公司228萬,現在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機械租賃13的稅率和9的稅率所對應的發票附件有哪些,有什么不同
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
老師,您看是這樣嗎?結轉增值稅時怎么結轉呢?
那個不需要結轉平的
那如果我想把增值稅全部結平的話這樣子做可以嗎?
如果自己有強迫癥,結平就是了哈。沒有標準答案