你好,同學。 異地交稅不是按這個抵扣,是按你總的分鎢金額,也就是60萬抵扣,按40萬預交
請教各位老師,異地建筑服務,總包金額100萬元,分包60萬元(其中30萬元是9%稅率專用發票,30萬元是3%的專用發票),那在異地預繳稅款時,可以允許分包抵扣的只有9%稅率發票還是分包款都可以抵扣呢?
向總包單位(增值稅一般納稅人)支付了施工服務費,取得增值稅專用發票中注明的價款為1000萬元。業務(3)中項目公司可以抵扣的進項稅額=36+1000×9%=126(萬元),這個結果沒看明白怎么出來的,價款難道不是含稅的嗎
您好,老師。建筑行業,公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個老的項目使用簡易計稅,給甲方開票1700萬,如果我沒有收到下游分包的發票,那我我就需要在當地按照3%全額預繳稅款50萬(不精確估計的數)。如果我有下游分包提供當月的發票 1000萬,那我就只需要在當地繳納20萬的稅款,這個20萬就是我最終的成本嗎?那個被抵掉的30萬稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說北京這要不要交這30萬元?
請教下:我們是建筑勞務公司,開給總包250萬的發票【其中材料:130萬+勞務120萬】我們在預繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發票是:9% (材料+安裝費) 250萬 供應商進項的發票是:13% (材料發票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 我們預繳2%的稅,在預繳時候,需要扣除材料費嗎?
老師 總包把勞務工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現在給總包開票3%專票,然后這3%直接預繳在項目當地了,我們再分包的這種還要在項目當地預繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司,預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務公司,所以預繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務就不允許再分包,再分包屬于違規行為收據都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據是收款首先收據是不可以單獨做憑證的收據不屬于正式票據
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
股權轉讓,個人股東原始1229轉讓價741,需要繳納什么稅,
老師,請問固定資產的計稅基礎是什么
老師,母公司向子公司增資的話,如果用房產土地增資,需要出評估報告嗎?涉及稅款嗎?
乘以3分之一什么意思