同學,你好 你需要拿到紙質(zhì)發(fā)票,才可以入帳 對方給你們的是專票還是普票?
老師您好,我遇到一個很難的問題了,就是上個月我們給對方開了75萬的發(fā)票,我們供貨方也開了70萬的發(fā)票給我們,他們是最后一天開的,而且是那天下午開的,他們把發(fā)票拍給我們了,我們以為開好了,結(jié)果他們作廢了,我們是8月1號才發(fā)現(xiàn)的,這個怎么辦,以后我們應該如果防范這種情況?
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師,您好,我們是個體戶,沒有建賬。我們11月份給別的公司開了一張發(fā)票,開的品名有問題,讓我們重新開具,但是開的那張發(fā)票他們已經(jīng)做賬,沒辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒有建賬,不紅沖,直接給他們再開一張可以嗎?
老師,我今天遇到了一個審計問題,就是,一個客戶,買了我們5.8萬的產(chǎn)品,大概有個10種吧 。我們按照品種明細開了普票,(我們的普票是萬元版的)一共開了10張連號的。對方在收到發(fā)票后,就要求作廢重開,原因是沒有合并?這個理由我們可以給他們重開嗎?對方說,他們的審計說他們有舞弊風險,這個風險點在哪啊對方說,他們的審計說他們有舞弊風險,這個風險點在哪啊
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目?。康F(xiàn)實中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費,其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報24年企業(yè)所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費,這兩項費用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調(diào)整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,?,F(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
他們開的是專用發(fā)票,就是為了抵扣我們這個月開出去的銷售發(fā)票的,結(jié)果他們作廢了,我真的是無語了,沒有誠信,我們現(xiàn)在應該怎么做,如果以后遇到這種不講誠信的,我們?nèi)绾畏婪叮埥滔吕蠋?
同學,你好 專票的話,你在勾選平臺上勾選好,對方就不能作廢了
最后一天,我看不到他開的發(fā)票啊
老師,能回復下問題嗎
同學,你好 最后一天開具的,你可以次月看到,你可以次月勾選
您沒有理解我的意思,對方特意這樣最后一天開票,我看不見,然后他了就作廢了,我下個月看到已經(jīng)晚了啊
同學,你好 所以你需要取得紙質(zhì)發(fā)票,然后勾選成功了,你才能做在賬里,如果他中途作廢了,你勾選不成功,就不要做在賬里面
他在浙江,我在安徽,他最后一天開的,我沒有辦法拿到紙質(zhì)發(fā)票,后來說給我們郵寄,結(jié)果我一看他作廢了發(fā)票,一直沒有收到發(fā)票
同學,你好 如果對方是惡意操作的,你可以向稅務局舉報的
我舉報了,我的稅款可以不繳納了嗎
同學,你好 不可以的,你需要按照稅務局的要求操作的,一般是進項不能抵扣,如果調(diào)查情況屬實,稅務局是可以減免的
我們現(xiàn)在唯一的辦法就是開紅字發(fā)票了嗎
同學,你好 你開紅字發(fā)票?是把你開給購買方的發(fā)票開具紅字嗎?