借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
老師,我單位是小規模納稅人,上個月我把金稅盤和維護費做錯了科目 借記應交稅費減免稅額貸記營業外收入,我想把這筆分錄沖紅,把借方做到應交增值稅里,這個憑證要沖紅的話,是我圖片這樣嗎
老師,請問一下 公司為小規模納稅人 在19年的12月的時候,當月收入為3990元,當月的增值稅為:116.21元,當時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業外收入—增值稅減免 116.21 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)116.21 現在才發現這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因為上年的營業外收入在當期就已結轉到本年利潤里,沒有余額了,現沖紅后,營業外收入有余額,如何才把它沖平?
老師,我上個月做了一筆確認收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業務收入。應交稅費應交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業收入和應交稅費,應該記到借方。還是應該借到貸方紅字。
老師好,我們是一家小規模納稅人企業。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業外收入5242.7嗎?
我們是一家小規模納稅人,物業公司,平時的物業費我是按月確認一次收入,對于當月應交而沒交的我是借應收款賬款,貸主營業務收入,應交稅費,現在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業外支出呢,貸應收賬款呢?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?