您好 根據(jù)權責發(fā)生制,確認了收入 需要進行增值稅申報
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢服務的企業(yè),想請問根據(jù)權責發(fā)生制,確認了收入,但沒有收到銷售款項,也沒有開增值稅發(fā)票,當時需要進行增值稅申報嗎?
老師 你好 ,我想咨詢下 ,對外國公司提供的服務,沒有報關單,通過外管局收到了收入,是不是也需要開具增值稅普通發(fā)票呢,如果不需要開具的話 如何入賬呢
老師您好!有幾個問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項,進項在賬務上已經做了,發(fā)票是不是就必須認證?以前的發(fā)票都沒有認證,可以全部認證到11月嗎?在報增值稅時,應該填列在哪個位置? 2、還有無形資產也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應收而未收到的物業(yè)管理費也要按權責發(fā)生制確認收入,在當期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務處理呢?
你好,我們2021.12月按權責發(fā)生制確認了收入,這個月收到了甲方的勞務款,但是這個月我們沒有開具發(fā)票。請問這個收到款的該怎么做分錄,增值稅報稅需要報這筆款為未開票收入么?
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領取失業(yè)金嗎?
那增值稅申報是在無票收入那里申報,待開發(fā)票后再填負數(shù)沖減嗎?聽說這要申報會引起稅局的重點監(jiān)控,要到前臺辦理手續(xù)才能正常申報,是這樣嗎?
增值稅申報是在無票收入那里申報,待開發(fā)票后再填負數(shù)沖減 不是的 負數(shù)大于正數(shù)申報的時候才要去稅務大廳
如果我在次月開具發(fā)票再申報增值稅,可以嗎?由于我們單位需要改制,現(xiàn)在需要進行清產核資,要求截止日3月31日沒有確認的收入在截止日前確認,這樣出現(xiàn)了3月確認了收入但沒有申報增值稅。現(xiàn)在應該是在7月進行無票收入申報還是在8月開票申報呢?
次月開具發(fā)票再申報增值稅,也可以 7月這無票收入 您后期要開具發(fā)票的話 那就8月開票申報好了
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問