您好,一年內累計達到稅負率就行
一般納稅人上個月是籌建期,這個月是營業期,這個月銷項稅小于進項稅那么我想知道這好像都不用交稅,那怎么完成規定的稅負率呢?還是前面幾個月可以不考慮稅負率后面再慢慢調回來。
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個月收入500萬,進項稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個怎么根據那個增值稅稅負來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會影響稅務稽查的風險,還有小規模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負標準?
老師你好,我想咨詢一下,就是我公司在六月之前是小規模納稅人,在小規模納稅人期間,接到了一個工程,是專業分包的,稅率是3%,在7月1號成為一般納稅人,那么我想知道的事,我成為一般納稅人后,這個項目的進項能抵扣嗎?
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數,就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應交稅費-應交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項,我已經查過了,公司最近沒有進項發票進來(應該是前期小規模的)現在資產負債表上,這五百多列示在其他流動資產里面,請問我這五百多,現在在錄期初數據,可以直接 錄到庫存現金里面嗎?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好