您好,建議做個(gè)成本調(diào)整單,把余額直接調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去。
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫(kù)存只能調(diào)入庫(kù),比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫(kù)那里的數(shù)量填了負(fù)500,因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均,單價(jià)不一樣,庫(kù)存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個(gè)怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫(kù)數(shù)量我填負(fù)500,因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià),這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫(kù)單價(jià)不一致,產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
就是這個(gè)進(jìn)銷存標(biāo)黃的部分,月末數(shù)量為0,但是月末還有余額,我不知道怎么調(diào),我們是工業(yè)制造業(yè),每個(gè)月的成本單價(jià)都要算分配率,這樣期初單價(jià)就會(huì)和這月的成本單價(jià)不一致,因?yàn)檫@邊怕影響業(yè)務(wù)員提成,所以進(jìn)銷存就只能調(diào)入庫(kù),我們沒有進(jìn)銷存軟件只有這個(gè)表,擅長(zhǎng)工業(yè)制造業(yè)的老師回復(fù)
庫(kù)存商品問(wèn)題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉(cāng)庫(kù),沒有存貨,沒有出入庫(kù)單、沒有任何憑證可查這筆庫(kù)存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題庫(kù)存商品二級(jí)科目中: 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫(kù)存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫(kù)存商品無(wú)關(guān))。 請(qǐng)問(wèn):遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒有實(shí)物可查怎么辦。
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來(lái)賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
日常未計(jì)提增質(zhì)稅,季末計(jì)提會(huì)計(jì)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入的車當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是普票,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
老師我司借款A(yù)300萬(wàn)借款利息3.2%。如果合同約定借款2年!請(qǐng)問(wèn)我可以一次性計(jì)算出2年的利息一次性澆增資稅嗎?300萬(wàn)*3.2%%1.06*0.06*2年
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司,人工成本提前產(chǎn)生,可以先計(jì)入什么科目呢(類似其他行業(yè)存貨類型的科目,就是先不結(jié)轉(zhuǎn)成本)
老師第一季度未開票收入申報(bào)了,第二季度又把未開票的金額又開出來(lái)了,增值稅申報(bào)表填寫有影響嗎?
小規(guī)模公司成本暫估怎么做分錄?后期收到發(fā)票怎么做分錄
老師,年報(bào)完,稅務(wù)局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預(yù)繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購(gòu)物中心,結(jié)轉(zhuǎn)成本在借方負(fù)數(shù)是什么意思?
不知道具體怎么弄
可不可以負(fù)的數(shù)量單價(jià)按期初單價(jià),這樣的話余額就不會(huì)有差異
您好,在供應(yīng)鏈-存貨核算-期初調(diào)整-成本調(diào)整單,雙擊打開之后確定進(jìn)入,左上角有新增的按鈕 ,在成本調(diào)整單的界面,要輸入單據(jù)類型:出庫(kù)成本調(diào)整單或入庫(kù)成本調(diào)整單,以及調(diào)整金額。憑證在存貨核算-憑證管理-生成憑證模塊中的“出庫(kù)成本調(diào)整單”、“入庫(kù)成本調(diào)整單”生成。