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老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個科目了

2023-08-29 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-29 07:43

您好,同學(xué),請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-08-29 08:17

您好,研發(fā)8大研用費(fèi)用里的其他是與研發(fā)活動直接相關(guān)的,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個藥品購買的保險這是生產(chǎn)了不是研發(fā)活動就不能計(jì)入哦。 按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量,就是這樣倒擠的數(shù)量,不會少啊,您還要加上支付給人家的加工費(fèi)一起入庫

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快賬用戶2388 追問 2023-08-29 08:20

如果從生產(chǎn)開始購買的材料就計(jì)入委托加工物資,這樣不會少。關(guān)鍵去年剛開始生產(chǎn)的時候計(jì)入了研發(fā)支出。這樣怎么辦?委托加工物資里面的金額少于實(shí)際購買這些生產(chǎn)用材料的金額

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快賬用戶2388 追問 2023-08-29 08:21

老師那差旅費(fèi)和保險費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪里?

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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:26

您好,計(jì)入管理費(fèi)用中,不計(jì)研發(fā)費(fèi)用里 委托加工物資里面的金額少于實(shí)際購買這些生產(chǎn)用材料的金額,原因也找到了,是計(jì)入研發(fā)支出了,那少了正常了,存貨成本少了, 體現(xiàn)我們銷售成本少了,這是對的啊,以前在研發(fā)費(fèi)用里

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-08-29
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇ιa(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
你好,具體問題是什么
2022-01-02
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