不用處理 下個月有應(yīng)交稅款的 表上會自動沖減的
單位之前是小規(guī)模納稅人,之后變成一般納稅人,因為在一般納稅人期間紅沖了一張小規(guī)模期間開出的發(fā)票,而導(dǎo)致如圖6月應(yīng)納增值稅為負數(shù),請問這1165.05元應(yīng)該如何處理呢?
老師好,我們公司去年是一般納稅人后轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,今年沖紅了一般納稅人時開的發(fā)票,請問可以申請退稅嗎,如果一般納稅人時期一共繳納9000元增值稅,現(xiàn)沖紅的稅額有10000元,請問應(yīng)退稅額如何計算?
請問,我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在要沖紅重開,我還能按13%開負數(shù)發(fā)票,按13%開正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請問我這個月報8月份得一般納稅人增值稅申報表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負數(shù)
公司在12月升級到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請問1月份申報該如何申報呢,分別填在哪里
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務(wù)軟件,建立往來明細二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
老師,這是7月的增值稅申報表,“本期應(yīng)補稅額”欄好像沒有扣減1165.05呢?應(yīng)該怎么處理呢?
沒有自動扣減 就去稅務(wù)大廳申報吧
好的,老師,請問除了去稅務(wù)大廳還有別的解決辦法嗎?
沒有了 我們河北地區(qū)是 只能去大廳申報
好的,謝謝老師