你好 你稅率開的1%的是嗎
7月轉一般納稅人,收到之前已按1%小規模納稅人未開票收入報稅的收據來換發票,咨詢過12366可以這樣做,那現在如何申報增值稅?謝謝
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報未開票的收入,減按1%計稅的不含稅收入是1萬,稅金1000元。(7月有實現13%計稅的已開票不含稅收入10萬,稅金1.3萬,未開票收入額20萬。:)請問,上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表?
2022年7月31號之前是小規模納稅人,已經收到了一部分增值稅專用發票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規模納稅人時收到增值稅專用發票可以抵扣嗎?因為在認證系統都能看到,小規模納稅人時收到的的專票,可以認證抵扣嗎?謝謝
請問老師公司在5月份從小規模轉了一般納稅人,5月份當月生效的,那在6月份如何申報?5月份開的1%的發票收入,可以算一般納稅人里收入嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
是的,現在申報表改如何填寫呢
需要自己換算一下,你們是13%的稅率,在13%里面填寫你的稅額和發票的稅額是一樣的,銷售額自己修改一下,然后在未開具發票里面填寫同樣金額的負數,銷售額和負數稅額。
銷售額如何修改呢,這樣比對會通過嘛
1%的稅額除以13%,這個填寫到13%的銷售額里面。 昨天,一個學員申報通過了。
好的,謝謝
不用客氣的,應該的。
再問下,發生紅沖之前的收入也是這么處理吧沒來發票的
紅沖小規模期間的收入嗎?
是的,之前報過的小規模收入
之前交過稅嗎?如果沒有交稅的話,不能在一般納稅人申報表里面填寫的。
交過了,就是按1個點交了,然后現在轉一般納稅人不知道如何填寫
在13%里面,跟上面的一樣申報。
好的,謝謝
不用客氣的,應該的。