學(xué)員您好,一般在稅務(wù)申報界面的有個更新當(dāng)月申報稅種的選項。
印花稅稅種鑒定到期,已經(jīng)到稅務(wù)局大廳做完稅種鑒定了,大廳工作人員讓我回來還要重新更新一下系統(tǒng),這個電子稅務(wù)局局重新更新系統(tǒng)應(yīng)該怎么弄呀?
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我要更正7月個稅納稅申報,其中這1個員工的累計扣除原來是7*5000=35000元,更正之后變成30000元,導(dǎo)致個稅要交多(其他人的不變),這個要怎么操作?對這個員工選了重新計算,也是不行。是系統(tǒng)不識別?現(xiàn)在12366下班了,稅局對口的系統(tǒng)維護服務(wù)商是百旺。如果能在線搞定就不去稅局大廳了。謝謝。
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價準(zhǔn)備。因為是小企業(yè)會計準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務(wù)報表年報 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
老師,我這邊好像沒有找到相關(guān)選項呀
您看下圖,實在找不到相關(guān)的地方,可以撥打稅務(wù)局電話12366進行指導(dǎo)。