你好,您是小規模納稅人么?
老師您好 幫我看下 增值稅的這幾個分錄對嗎
老師您好,幫我看看這幾道題對嗎
老師你好 請幫我看一下這幾個分錄對不對 ?對應的這個工資表
老師您好,請您幫我看下,這個發放工資的分錄是不是不對呀?
老師好,請幫忙看看這幾筆增值稅的會計分錄對嗎?是不是要這樣結轉?謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是小規模
你好,小規模不需要通未交稅值核算 確認增值稅 借,銀行存款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增 交稅 借,應交稅費一應增 貸,銀行存款 就可以的。,
但是6月份應交增值稅已經結轉到營業外收入了,應交增值稅余額是0。7月份交的增值稅。
你好,7月份交增值稅直接做入應交稅費一應增,借方向上面交稅的分錄就可以的
直接做借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,是嗎 月末結轉嗎
你好,直接做借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,是嗎——是的 不需要結轉的。,
這樣做完 借方余額是負數
你好,當初確認收入時不是還有一個分錄么 借,銀行存款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增
確認收入時的應交增值稅已經結轉到營業外收入了 余額是0了
你好,確認收入時還不知道最終要不要交稅,是不能結轉的。
那么現在有什么辦法解決嗎
你好,您再在應交稅費一應交增值稅余額是0了,是么;如果是,不用調整了,然后從現在開始再做分錄,按上面分錄就可以
老師,那么7月份的增值稅,做完分錄余額是負數怎么辦呢
這樣做余額是負數怎么辦
你好,將原來轉入營業外收入的金額轉出來 貸,營業外收入 ,負數 貸,應交稅費一應增,正數
就是得把第二季度4-6月份的營業外收入轉出來是嗎
你好,是的,是這樣的
小規模 開的普票不交增值稅吧
你好,是的,開專票和普票合計如果季沒有超過30萬,專票交稅,普票不交稅的;