你好,服務的不用報關,開普票就行,
老師您好,我單位一筆出口業務包含傭金,請問報關的時候傭金也需要報關嗎?傭金還需要開增值稅專票嗎?怎么退回給國外的客戶呢!這單業務出口交稅不退稅,謝謝
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿企業現在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業所得稅用不用交?是先去稅務辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
關于出口銷售的問題請教一下老師,謝謝 1)出口銷售發生明傭(合同寫原價,商業發票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導致報關出口跟實際收款金額不一樣,請問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標簽紙貼,這些費用也直接在貨款中扣除,請問我們在稅務上應該怎么處理呢?
老師您好,我們公司是一家進出口貿易公司,客戶都是國外的,請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金,這張發票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業所得稅嗎?計算公式是怎么樣的?
老師,生產企業出口貨物,當月貨物質量問題退回,關務采用一般貿易進口買回。賬上一銷一退金額為零,不需要向客戶開票和付匯,那么我的出口報關單還可以正常申請退稅嗎?還是需要做哪些特殊處理?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你好,我單位一般納稅人,傭金還需要開普票嗎?我們的稅率是13%
需要開發票的哦,開普票就可以了,出口的服務是免稅的