你好,對方是企業的嗎?這個是在境內的還是境外的?如果是境外的,你只需要代扣代繳增值稅就可以的,2萬/1.06乘以6%。
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿企業現在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業所得稅用不用交?是先去稅務辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
我們公司是一個中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會先繳納增值稅和關稅,請問我們對外支付的時候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進項和成本如何取得
老師您好,我們公司是一家進出口貿易公司,客戶都是國外的,請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金,這張發票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業所得稅嗎?計算公式是怎么樣的?
老師 我問下 境外支付廣告代言費 勞務發生在國內,是不是必須要繳納企業所得稅和增值稅啊,我們老板說國外公司人家自己也要支付稅金 說我們這里不用付是什么意思?請問我們需要繳納的嗎
老師,咨詢下,我們公司從國外進口白糖,銷售一家國企,因為我們公司沒有白糖配額,國企有,所以貨物到港后直接交給國企去辦理所有的清關手續,但是國企直接付款給我公司,我公司開專票給國企,因為關稅和進口增值稅都是由國企去辦理,我們公司要怎么抵扣增值稅和成本呢
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
不需要代扣代繳企業所得稅嗎?
我們公司是以公司打給他個人賬戶的
你好,那你是企業和個人的業務,還是企業和企業的業務,這個是在境內還是境外?
企業打給個人的,這個人是幫企業銷售商品所得到的銷售提成傭金,但這個人的境外人
我想怎么會代扣代繳增值稅呢?
你好,傭金它屬于增值稅的納稅范圍,為什么不需要交?
他又不是你單位的職工,單位的職工工資收入他不需要交增值稅。
我就是想問清楚我們企業公賬轉一筆錢給國外這個人銷售提成傭金,需要交哪些稅?稅率是多少?我問了你們其他老師說的都不一樣
是我公司公賬直接打一筆2萬美金給國外的這個銷售人員銷售提成傭金,需要代扣代繳哪些稅種?
公對公轉和公對私轉所代扣代繳的稅種和稅率有區別嗎?
增值稅6%就交這一個。
計算方法告訴你了。一樣的,沒有區別。
不需要交企業所得稅嗎?
這境外的不用交企業所得稅,而且他不是企業,他不用交,不用交企業所得稅,
那如果公轉對方公司呢?
你好,境外的業務不需要交企業所得稅。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我剛咨詢了稅務局12366,企業打給這個國外的人傭金怎么稅務局老師說只需要交代扣代繳個人所得稅呢?不用交增值稅呢?
不說這個人不在境內 這個不是發生在境內的
這個人是外國人生活在國外呢?
對的,是的,就是這么做的,如果他是在境內給你提供服務,你按照勞務報酬或是工資薪金來給他申報個稅。看他是居民還是非居民就行。
哦,現在明白了,意思是這個人是境外人錢也是付給他境外個人賬號,所以公司付給他的傭金就只代扣代繳增值稅,是嗎?
對的,是的,是這個意思的。