您好,一般情況下,發票是在采購模塊里,做入庫單,再生成發票,按賒購處理,審核后生成憑證,就傳遞到應付模塊里,再在應付模塊里做個付款單(銀付部分),再核銷即可。
我們用的是金蝶k3,鏈接了應收應付模塊,來了一張發票,有一部分銀付,有一部分是應付,在總賬里不能直接做此分錄,在應付模塊怎么操作核銷
金蝶專業版的各個模塊怎么鏈接起來組成一個完整的鏈條?第一次用這個軟件,一頭霧水。現在公司有啟用采購模塊,銷售模塊,應收應付模塊,財務會計模塊,但都是各做各的,不知道怎么鏈接起來
先預付款,再收到發票,最后才收到貨,這三筆業務在金蝶云kis專業版分別是怎么操作的? 我們是在金蝶有專用的模塊操作的,不要做分錄,在相應的模塊錄入單據會自動生成憑證的,但是現在我不知道這部分的操作。
老師,請問一下應收的款項分成兩部分轉賬了應該如何過賬?比如:一筆應收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉到我公司了,另一部分老板讓直接轉給另一個需要應付的公司了,但是這個應付的公司不給我們公司開票的,我的應付里也是沒有掛這個應付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應付的公司人家給我們有發過來四方協議的
老師你好、供應商開了一張專用發票過來、是補差價的庫存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發票錄了費用發票、我們公司有供應鏈模塊、該怎么做賬?
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產品的認證檢測服務費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
老師好,化工財務報表要如何做?應該觀看哪些相關視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發票做分割單在睡前扣除嗎?
小規模納稅人,當月賣貨開普票25萬,發生銷售自建不動產收入200萬,如何交增值稅和附加稅費