您好,紅字沖回原錯(cuò)誤分錄,按包含此次發(fā)票的金額入賬
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶(hù)打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶(hù)打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票。現(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,我們公司一直跟同一個(gè)供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢(qián)的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)槲覀円恢庇心秘?,他開(kāi)的票跟我應(yīng)付賬款的額度對(duì)不上,這種我拿到發(fā)票時(shí)候摘要怎么寫(xiě)呢 具體怎么做分錄呢
老師你好,供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000,發(fā)票已開(kāi)過(guò)來(lái),但是因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題我們公司實(shí)際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬?謝謝!
老師你好、供應(yīng)商開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái)、是補(bǔ)差價(jià)的庫(kù)存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費(fèi)用發(fā)票、我們公司有供應(yīng)鏈模塊、該怎么做賬?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過(guò)制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來(lái)的記賬方式是將零部件及外購(gòu)的商品直接從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒(méi)有經(jīng)過(guò)制造費(fèi)用這個(gè)科目
來(lái)個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷(xiāo)5.7萬(wàn)元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬(wàn), 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬(wàn)。 4月我將資料去社保局報(bào)銷(xiāo)了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬(wàn), 分錄是:借方:銀行存款6.1萬(wàn),借方:管理費(fèi)用-6.1萬(wàn) 。 分錄這樣有無(wú)錯(cuò)。
請(qǐng)問(wèn)一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問(wèn)可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫(xiě)了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
之前的庫(kù)存已入庫(kù)、已做賬報(bào)稅了、不能沖原憑證、而且這次是補(bǔ)差價(jià)庫(kù)存商品、不應(yīng)該是調(diào)增成本嘛?
您好,也是可以的,但是考慮是否分?jǐn)偳闆r
老師、可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
分?jǐn)偟脑?huà)、應(yīng)該不用考慮、只是調(diào)增這個(gè)商品的成本
您好,就是延續(xù)當(dāng)初庫(kù)存商品的流向,是銷(xiāo)售還是在庫(kù)存里
有在銷(xiāo)售、也有在庫(kù)存里的
您好,那您銷(xiāo)售部分對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)銷(xiāo)售,計(jì)入庫(kù)存