你好,,另一部分老板讓直接轉給另一個需要應付的公司了,但是這個應付的公司不給我們公司開票的,這個你怎么轉,把應收賬款給他們,你們不收了,他們收是嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現在他代之前賬上一部分人還款,有其他應收賬款,其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款,他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,請問一下應收的款項分成兩部分轉賬了應該如何過賬?比如:一筆應收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉到我公司了,另一部分老板讓直接轉給另一個需要應付的公司了,但是這個應付的公司不給我們公司開票的,我的應付里也是沒有掛這個應付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應付的公司人家給我們有發過來四方協議的
我想問下,如果掛了a公司應收,但是我現在要支付一筆錢給這個a公司,我是掛應付賬款,貸銀行存款,但是不就等于掛了應收應付都掛了,我們一直掛著應收的
我想問一下就是,嗯,我們屬于總部,然后有一個有兩家分公司,然后現在是第一家分公司的賬上這個這個客戶上有應收。應收余額,但是呢,現在要把這個客戶轉轉到另一家分公司,但是另一家分公司跟那個前邊兒那分公司沒有往來關系。至于。這這兩家分公司至于總部有往來關系,然后像這種情況下,怎么通過總部的往來,然后把這個客戶轉到另一家分公司呢?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢?實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現金已經給了個人了
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
是的,就是相當于A欠我們3萬,我們欠C 1.5萬,然后讓A還1.5萬給我們,還1.5萬給C
那你應付里跟C沒有關系嗎?
我應付里都沒有添加c,不知道是不是你長期合作單位
你要與C有業務往來才會發生這個業務的
是的,但是只在內賬上反映,外賬上沒有反映,要不找老板讓他們開票好了
就是你在內賬反映,也有你跟c的往來,要不分錄怎么處理