你好,那就把累計(jì)的金額計(jì)提下即可。
老師我們公司4月份開始繳納的社保,但之前都沒有計(jì)提這部分,現(xiàn)在做銀行賬,我應(yīng)該怎么做呢?
我想問一下,公司的社保減免是從7月份開始減免的,之前的每一個(gè)月我們都是按時(shí)繳納的,所以7月份的社保賬單中合計(jì)總數(shù)是負(fù)數(shù),我們是找的社保公司給員工繳納的社保,代繳納公司說用來抵扣下面幾個(gè)月的社保,這樣的該怎么做分錄呢
老師,我想問一下,我們公司8月份開始交社保,然后應(yīng)該減免的,但是沒有減免,按全部款扣除的比如1000,從11月份開始,就只繳納減免后的比如500,然后還抵扣了之前多交的一部分,比如200,也就是11月份開始我們公司只交300每月社保,那這個(gè)做會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師您好,員工4月份入職,3月份他之前的公司給他斷社保了,我們公司這邊給他補(bǔ)上3月份的社保,但他會交回這部分社保費(fèi)(單位部分和個(gè)人部分),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
我不會寫分錄
計(jì)提就是 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 實(shí)際支付 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣 貸:銀行存款